一、三公經費報銷
“三公”經費,是指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車運行維護費及購置費。
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1、因公出國(境)費用
定義:是指工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。使用財政資金出國的都在此范圍內,包括訪學、科研項目出國。
管理單位:XXXXX
報銷資料必備要素:
1)有團組負責人審核簽字的出國任務批件。(省外事辦、省財政廳審核批復的批文。用財政資金支付的都必須經過財政審核;無財政預算、無審核批件的出國行為,是違規行為。)
2)護照復印件。護照包括簽證和出入境記錄。
3)有效費用明細票據。(電子發票需附稅務局網站查驗證明)
4)國外費用報銷匯總單。用中文注明開支內容、日期、數量、金額等,并由經辦人簽字(金額按照當天匯率換算),由團組負責人審核簽字。
5)其他資料。可以說明出國團組人員、天數、路線、經費預算的其他文件或報告、通知。
開支范圍:
開支范圍包括:協議約定的培訓費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。(必須是出國協議規定的各種費用。)
不得報銷與出國任務無關的開支。
不予報銷的開支:
違規擴大出國經費開支范圍的;擅自提高經費開支標準的;虛報團組級別、人數、國家數、天數等,套取出國經費的;使用虛假發票報銷出國費用的。
注意點:外文票據應附中文翻譯件和銀行付款憑據,中文翻譯件應由單位負責人審核簽字。
2、公務接待費
定義:是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。包括用于接待的住宿費、餐費等費用。
管理單位:XXXXX
報銷資料必備要素:
1)公函。派出單位公函或本單位邀請函。
2)接待報批單。黨院辦印制的《公務接待安排食宿審批表》。
3)接待清單。
4)發票或合規收據。
開支范圍:
各類公務接待費用,包括餐飲、住宿等費用。
不予報銷的開支:不得報銷無公函和無實質內容的接待費用、不得在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅費、會議、培訓等費用。不得超標準接待。
3、公務用車運行維護經費
定義:是指公務運行發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
管理單位:XXXXX
報銷資料必備要素:
1)燃料費:定點加油站出具的正規發票、公務卡結算的POS小票、車輛加油明細單。
2)維修費:政府采購規定的定點維修單位出具的正規發票、維修清單、維修材料入庫單。
3)停車過路費:和車牌號一致的過路費、加蓋收費章的停車場的停車費。
4)保險費:標注車輛信息、保險明細的保險票據。
開支范圍:
公務用車保險、維修、加油等按照政府采購程序實行定點管理,并使用公務卡結算。
不予報銷的開支:
不得在公務用車運行維護費中列支非本單位的車輛費用。
注意點:單車核算。
4、公務用車購置:
定義:指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
管理單位:XXXXX
報銷資料必備要素:
1)購車發票。
2)購置車輛的批件。
3)政府采購合規手續。
4)車輛入庫單。
5)其他相關資料。
二、會議費
定義:單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。指本單位組織召開的會議,并不是指外出參加會議。
管理單位:XXXX
報銷資料必備要素:
1、會議審批文件。
2、會議通知及實際參會人員簽到表。
3、發票,及定點飯店等會議服務單位提供的費用原始明細單。
4、其他相關資料。
開支范圍包括:
會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費、會議所需辦公用品等與會議有關的費用。
不予報銷的開支:
各類會議一律不制作、不發放紀念品和文件包;筆記本、筆等會議文具不統一發放,實行按需領取;不得使用會議費購置電腦、復印機、打印機、傳真機等固定資產以及開支與會議無關的其他費用;不得組織會議成員旅游和與會議無關的參觀;不得額外配發洗漱用品。
三、培訓費
定義:學院使用財政資金舉辦的三個月以內的崗位培訓、任職培訓、專業業務培訓等。
管理單位:XXXXXX
報銷資料必備要素:
1、培訓通知。
2、實際參訓人員簽到表、講課費簽收表、培訓機構出具的原始明細單據。
3、電子結算單、發票。
4、其他資料。
開支范圍包括:
住宿費、伙食費、培訓場地費、其他費用(主要包括:培訓資料費、交通費、現場教學費、授課教師交通費、食宿等支出)。
講課費執行標準(稅后):
1)副高級技術職稱專業人員每半天(實際講授課2小時以上,)最高不超過1000元;
2)正高級技術職稱專業人員每半天最高不超過2000元;
3)院士、全國知名專家每半天一般不超過3000元。
其他人員講課參照上述標準確定。
不予報銷的開支:
培訓住宿不得安排高檔套房、不得額外配發洗漱用品、培訓期間不得組織調研、考察、參觀。
四、租車費(其他交通費用)
定義:公務活動中租賃社會車輛發生的費用支出。我院在頂崗實習支教、學生社會實踐活動、系部開展的部分活動中有租車行為。
管理單位:XXXXXX
報銷資料必備要素:
1)發票。
2)租車協議。與國家正式批準的正規運輸公司簽訂用車租賃合同,詳細寫清乘車人數、路線、車輛數、使用天數及相關費用等。
3)其他需要的說明。提供有關租車的事由、地點、特殊情況的租賃說明。
租車事項要公務卡或銀行轉帳方式結算,不得現金墊付。
五、差旅費
定義:是指單位工作人員或項目合作人員出差的住宿費、旅費、補助費等。開支范圍包括城市間交通費、住宿費、補助費等。適用于外出公務、參會、參加培訓。
管理單位:XXXXX
報銷資料必備要素:
1)出差審批表。出差事前審批,本部門教職工出差由部門負責人審批簽字;部門負責人出差由分管院領導審批簽字;乘坐飛機出行的一律由分管院領導審批簽字。
2)發票。機票、車票、住宿費、會議費、保險費、發票郵寄產生的快遞費等正規發票憑證。
3)會議通知。
4)其他相關資料及說明。
開支范圍包括:
城市間交通費、住宿費、伙食費補助和市內交通費補助。
1)城市間交通費。
交通工具及級別 | 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) | 輪船(不包括旅游船) | 飛機 | 其他交通工具(不包括出租車) |
省級及相當職務人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵、動車商務座,全列軟席一等座 | 一等艙 | 頭等艙 | 憑據報銷 |
廳局級及相當職務人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵、動車一等座,全列軟席一等座 | 二等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
其余人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵、動車二等座,全列軟席二等座 | 三等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
未按規定等級乘坐交通工具的,超值部分由個人自理。
2)住宿費:
住宿費依照行政級別、出差地域、出差季節,標準內實報實銷。忻州市境內(指各縣)出差,住宿費限額標準為:廳級及相當職務人員每人每天400元,處級及以下人員每人每天240元。
省級及相當職務人員住普通套間;廳局級及相當職務人員住單間或標準間;其余人員住標準間。
3)出差補助:
出差交通費補助80元/人/天,伙食費補助因地域不同而標準不同,一般為100元/人/天,特殊地域為120元/人/天。市境內(指各縣)出差,伙食補助費標準每人每天60元,交通費補助每人每天30元。(此標準以當地財規定標準為準)
學院安排交通工具外出辦理公務出差且當日返回,乘車人和駕駛人可領取伙食補助100元/天(市縣標準30元/天),憑出差審批單、派車單(標明駕車人、往返時間)核發,市內交通費不予補助。
不予報銷的開支:
無出差審批手續的不予報銷;審批單不得涂改、不得隨意添加內容、無正當理由的“早去遲回”、繞道前往、非本人的出差費用、超出標準的費用等不予報銷。
注意事項:
1)實際發生住宿費而無住宿費發票的,因住在自己家中或出差地點偏遠無法取得
住宿發票,由出差人員說明情況,經部門領導批準后,可報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。其他情況一般不予報銷差旅費。
2)未經審批乘坐飛機出行的,超出乘坐高鐵車票價格部分有個人負擔。
3)伙食補助費、市內交通費按出差自然(日歷)天數計算。
4)報銷時必須附會議或培訓通知。教職工外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,只報銷往返城市間交通費,會議及培訓期間不再享受交通補助。
5)乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。
不得重復購買。
注意:本文僅以參考,請以當財政規定要求為準執行。
來源:興啟晟,審計之家編輯整理。版權歸原作者所有(如有轉載,請注明以上信息)。
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