金融界1月5日消息,ST交昂公告,公司股票自2023年10月9日起因《2022年度內部控制審計報告》被出具否定意見而被實施其他風險警示。公司已完成前期會計差錯更正工作,并對2021年度更正后財務報表進行了全面審計。根據規定,公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況。目前,公司正致力于完善內控制度執行和審計監督機制,全面梳理和規范內控流程,加強對重點風險領域的內控檢查,以確保內控制度的有效執行,并提升公司規范運作水平。
本文源自金融界AI電報
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